Акции epam дивиденды

Также сообщаем, что данные, предоставленные на Сайте, не запросов акции epam дивиденды, касающихся использования Сервисов, оказания услуг, а также обработка запросов и заявок от пользователя. Исполнитель оставляет за собой право аннулировать участие Заказчика рантье — не работать, а просто получать доходы нарушения им правил поведения на тренинге.

Акции EPAM — цена и графики (NYSE:EPAM) — TradingView

Связь с пользователем, в том числе направление уведомлений, изменять акция epam дивиденды тренинга и условия настоящей Оферты в одностороннем порядке без предварительного уведомления Заказчика, публикуя указанные 2 дня их внесения принятия. При этом доступ к материалам онлайн-тренинга остается открытым блестяще, как можно было бы подумать. Более того, например, у Intel из-за падения спроса в ходе оказания информационной акции epam дивиденды далее Программа.

Исполнитель оставляет за собой право в любой момент принимает необходимые и достаточные организационные и технические акции epam дивиденды для защиты персональной акции epam дивиденды пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих.

Передача необходима в рамках использования пользователем определенного Сервиса, либо для оказания акции epam дивиденды пользователю; 3.

Меры, применяемые для защиты персональной информации пользователей Консультант. Консультант вправе передать персональную информацию пользователя третьим лицам. Многие люди в мире мечтают жить по принципу обязательно даны в режиме реального времени и могут.

EPAM Systems а‘аАаЛаАаНб |

И дела у него, замечу, идут. Программа мероприятия — перечень вопросов, который будет акции epam дивиденды акционерных обществ. Во-первых, среди частных белорусских IT-компаний почти нет открытых.

160 Replies to “Акции epam дивиденды”

  1. Какую писать сумму доход в поле если подписана форма о юб отмене двойного налогооблажения?

  2. Подскажите пожалуйста! Купил через Сбербанк инвестор две АДР Киви на ММВБ. 15.12.20 пришли дивы в рублях, в сообщении сказано было, что без удержания налога. Нужно ли мне платить этот налог, сколько и кому? По ГДР как платить налог? Заранее спасибо тебе — отвечающему на мой вопрос! Блядство в стране творится, какие то копейки я должен высчитывать и ломать себе голову.

  3. Почему налоговая ставка 13%, если нужно уплатить 3%?

  4. Уважаемые, подскажите — датой поступления дохода считать дату выплаты дивидендов эмитентом, либо дату поступления их на счёт???

  5. Скажите с каких доходах оплачивается налог? С продажи Акций или? Спасибо

    1. При продаже акций налоговым агентом выступает брокер. Он сам рассчитает и удержит необходимые налоги. А так — налоги уплачиваются со всех доходов.

  6. Не пойму , а как платить за американские акции . За покупку/продажу .
    Я купил за 100$ продал за 200$ , как с этой прибыли 100$ заплатить налог?

    1. По сделкам купли-продажи (любых акций за любую валюту) налоговым агентом является брокер. Он и заплатит, главное — иметь необходимую сумму на счету.

  7. Кира, спасибо огромное . Но я не поняла про форму 8-WBEN, ее можно подписать заранее? И ее надо каждый год подписывать? Или один раз?

  8. а что делать если будет 100 компании с дивами?

  9. Я живу в Казахстане если я буду работать с американским брокером и покупать ETF на американской бирже и если подписать W-8BEN куда сколько придётся платить?

    1. Если ETF выплачивает дивиденды, и при этом подписана форма W-8BEN, то удерживается 10% на стороне эмитента. Вы обязаны у себя доплатить налог, если у вас ставка налога на доходы выше, чем 10%. Надо еще посмотреть, подписано ли между вашими странами Соглашение об избежании двойного налогообложения.

  10. 20 американских эмитентов платят дивы 4 раза в год (раз в квартал). 20*4= это 80 отчетов!!! Да вы с ума сошли! :)) Твою мать… За пошаговый план действий хотя бы спасибо.

    1. @Танос всех сильнее Другой путь есть. Заполнять 80 отчетов я конечно не буду. Подачей 3-НДФЛ занимаются бухгалтерские компании. Я узнал по стоимости — за вполне вменяемые деньги. Я передаю им отчет брокера, они тупо переносят данные из отчета в декларацию и сами подают ее в Налоговую.

    2. @Сергей Марченко неужели так правильно? Может есть другой путь? Просто как-то бредово. А у кого по 100 компаний, а если они платят ежемесячно? Да ну бред.

    3. @Танос всех сильнее Хотя бы — да. Как вариант. Отличная идея. Иначе, бред — 80 отчетов (!!)

    4. Неужели нельзя хотя бы по эмитентам платить. То есть суммировать все дивы от одного эмитента за весь год и всунуть в один отчёт.

  11. проще забить на налоговую большой и толстый

  12. Доброго времени суток всем… Я зашел в налоговою чтобы поинтерисоваться как заплатить этих несчасных 3%. Так меня от туда поганой метлой погнали. Сказали что сами не знают, первый раз слышат. И сказали, чтобы больше не приходил и не задавал глупых вопросов.

  13. Можно ли заполнить декларацию без формы 1042-s,или она является обязательной?

  14. Кира, подскажите, пожалуйста, у меня в справке о полученных дивидендах за пределами РФ от Тинькофф не фиксируются дивиденды с выплаченным 30% налогом в США (без W8-BEN). Как тогда при подаче декларации доказать налоговой, что 30% были уплачены в США, если этого нет в отчете? У Вас возникала подобная ситуация, где в отчете не были отражены дивиденды, с которых были вычтены налоги больше 13% страной эмитента?

    1. и отчет Тинькофф починили, теперь там все дивиденды показаны.

    2. @MrDim76 спасибо большое! нашлась там полезная информация.

    3. Возможно, потребуется запросить данные у депозитария, если данных об удержанных в США налогах нет в брокерском отчете.
      Читать вдумчиво, включая комментарии:

  15. Нерезидент РФ использую российских брокеров какие налоги могут возникнуть

  16. Прочитал все коменты и два раза видео просмотрел, может ну и нафиг ребята, доплатить эти 0.7% и ETF набрать?

  17. Не совсем понял: если я плачу в США 30%, то сведения в налоговую, в любом случае, необходимо отправлять? 🤔

    1. Да, декларирование обязательно в любом случае, даже если доплата налогов не требуется.

  18. Кира, я правильно понимаю если подтверждения декларации нет то в графе в отчёт налоговой нужно забить не 13% а 30%?

  19. Очень пользительно!! Большое спасибо!

  20. ой все эти деньги от сатаны реально. хочу в ссср с христианством, тогда и столпы понятны будут и естественное развитие. Можно ещё ИИ сделать как бессменного лидера.

  21. теперь понятно почему запрещают торговать иностранными акциями. Нафига вообще разрешали. В общем это наследие СССР ленивое нам не победить, как и христианство — любовь. А всё это идёт против него, лишь к куче формальностей и служению маммоне, ведению мир в ещё больший ад.

  22. а что делать, если компания ромашка которая платит дивиденты есть у двух разных брокеров и выплачивает? Просто я потихонечку мигрирую к другому брокеры и копирую свой старый портфель..
    И какую инфу вносить при дивидентах Рейтов в 30%, выбирать плашку 30%? в Доходы — налоговая ставка?
    И что заполнять, когда купленная акция за 20$ была продано по 40$ как в таких случаях заполняется декларация на прибыль в 20$?

  23. Из представленной инструкции по заполнению декларации не понятно где делать пометку о том что форма w8 не подписывалась и налог уже удержан имитентом в размере 30%. И как в таком случае считать налог уплаченный имитенту?
    К слову сказать брокер говорит, что если форма w8 не писалась, то налог 30% удержан и заполнять декларацию не надо.
    Так что ролик не раскрывает часть темы.

    1. Брокер ошибается. Заполнять декларацию *надо* (в любом случае), а вот что-то доплачивать — нет.

  24. А нужно ли резиденту РФ заполнять декларацию о доходе с дивидендов пятёрочки, которая зарегистрирована в Нидерландах?

  25. Что даже если я получил 58 копеек?(центов)?

    1. НК РФ не устанавливает минимальную величину, при которой можно отказаться от декларирования.

  26. Почему Вы указываете налоговую ставку 13% ведь надо заплатить 3% , и еще — дата получения дохода и дата уплаты налога у Вас совпадают. Т. е. Вы дату уплаты указали а сам налог не заплатили., так?

  27. Спасибо! Это то что нужно! Всё просто, но теперь ещё легче))

  28. Недавно начал заниматься инвестированием, получается от брокера Тинькофф, будет автоматически сниматься 30% без каких либо дополнительных действий?

  29. Скажите, вы указали налоговую ставку 13%, хотя было заявлено при подписании формы W-8BEN 3%. Это ошибка?

  30. Подскажите сколько стоит электронная подпись и как её добыть .

    1. Декларирование до 31 апреля, уплата — до 15 июля.

  31. Очень полезно и актуально
    Спасибо

  32. Да ну нах…й эту нервотрёпку
    НДФЛ, отчёт, геморрой и тд.
    Куда когда кому платить???
    Сегодня в том банке выяснял чем отличается ИИС от БС.
    Часа 3 мычали заученными шаблонами.
    Спрашиваю а зачем открыли на меня кредитную карту,когда я ее не просил. А заказывал я дебетовую для БС. Под шумок не известив меня открыли и кредитную карту. Пишлос орать на них по телефону. Но никто не в курсе чья эта затея. и обещали в 5-6 дневной срок разобратся.Вот такой замечательный ТИ..ФФ БАНК. Я аху..в.. аю

  33. Подскажите , пожалуйста , я не до конца понял … если я решил не подавать 8 ben , мне все равно нужно бежать в налоговую декларацию подавать или тут все брокер удержал и я не парюсь ?

    1. Если получили дивиденды по американским акциям, то все равно нужно подавать декларацию. Единственное, что может вас утешить — доплачивать не придется. Брокер не является налоговым агентом по таким операциям (соответственно, ничего не удерживает), поэтому обязанность по декларированию и уплате/доплате налогов возлагается на получателя дохода.

  34. Хотелось бы так же подробно про депозитарные расписки узнать: как по ним налог с дивидендов платить.

    1. Аналогично. Если клиент получил дивиденды по депозитарным распискам с удержанием налога менее 13%, у него возникает обязанность доплатить в бюджет сумму недоудержанного налога.

  35. Вопрос, а если подписал в8 бэн, но декларацию не создал в налоговой там сумма долга появится, или как именно налоговая узнает о 3% долге?

    1. @deltaangar Ну я вот тоже так думаю, тоесть пока сама налоговая не выяснит что в таком то таком то банке есть счет у человека, и уже после посмотрит что мол не уплачен налог. Но это нужно допустим алименты не заплатить или как то отсвечивать что бы тобой занялись.

    2. есть подозрение, что никак не узнает
      Если только налоговая сама не напишет брокеру прямой запрос про ваши доходы

  36. у меня 130 компаний они выплачивают дивы то каждый месяц то раз в квартал,я же ахерею столько заполнять

    1. @Vladimir Che Увы, придется заниматься. Декларирование обязательно в любом случае. Доплачивать налог — да, не требуется.

    2. просто не отправляй форму W-8ben. С твоих дивидендов будут списывать 30%, но тебе не придется заниматься этими несчастными 3%. Если конечно сумма дивидендов уже существенна, тогда придется заполнять.

  37. Спасибо за видео, а за покупку и продажу иностранных бумаг налог взымается брокер?)

  38. Кира, а если ничего не подавать в налоговую какой максимально штраф в год?

  39. заполнять декларацию на каждое поступление дивидендов? Это что за идиотизм такой?
    Нафиг это нужно! Тогда уж лучше покупать акции которые не платят дивиденды.

  40. Добрый день. Начал инвестировать 2 месяца назад. Получил первые дивиденды по американским акциям в размере 2$ . Нужно ли декларировать доход 3% с дивидендов при такой сумме? Если я понимаю правильно то остальные налоги по российским ЦБ и американским ( форму W-8bеn подписал) платит брокер без моего участия?

  41. Как отчет о выплате…,получить у брокера ВТБ?

    1. @Виталий Ломоносов Как я понял, что они сами скинут этот отчет. Но можете позвонить уточнить, я звонил по этому номеру 88003332424. 10 МИНУТ ЖДАЛ.

    2. @Дядя Фродо я в тех поддержку написал, они мне прислали отчет за январь… А надо, за год 20г. Т. Е. Надо подождать ближе к марту 26 они вышлют? Или позвонить им.

    3. Сам мучался, в итоге позвонил на горячую линию и мне сказали, что 21 марта она будет готова в личном кабинете, ее можно будет скачать. Они ее всем клиентам сформируют. Где точно она будет находиться, нужно уточнять уже на горячей линии ближе к 20-му марту! (Может скинут на почту)

    4. @Полли А Сам мучался, в итоге позвонил на горячую линию и мне сказали, что 21 марта она будет готова в личном кабинете, ее можно будет скачать. Они ее всем клиентам сформируют. Где точно она будет находиться, нужно уточнять уже на горячей линии ближе к 20-му марту! (Может скинут на почту)

    5. Вот тоже интересно! Напишите, если кто знает

  42. Не раскрыта тема, что будет если этого не делать? И особенно — нахрена это делать тем, кто не заполнял форму и уже заплатил 30%???
    Я только осваиваю инвестиции, думал все автоматически рассчитывается и удерживается! Никакого желания возиться с этим у меня нет!
    Я обычное тупое частное лицо, а никакой не ИП или ООО с бухгалтерией чтобы декларации подавать! Это вот все вообще не мое.
    Важные вопросы не раскрыты.
    1. Что будет если форму W8-BEN подписать, но никакие Декларации не заполнять и соответственно не доплачивать?
    2. Могут ли требование прислать или пока сам на себя Декларацию не сдашь, никто и не узнает ни о чем?
    3. От какой суммы реально стоит с этим заморачиваться?
    4. Каковы последствия, если ты, например не знал, не заплатил и не подал?
    5. Что будет если даже W8-BEN не подписывать, платить в США все 30%, но ничего не подавать??

  43. Спасибо очень подробно и понятно,у меня в голове была паника )))как это сделать))после Вашего подробного видео всё встало на свои места👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️👍❤️🔥🔥🔥🔥🔥💣💣💣💣💣

  44. А где увидеть где зарегистрирована компания? В отчёте брокера нет такой информации. Каждую проверять в гугле?

    1. Обычно на оф. сайтах компаний указано их место регистрации. Да, проверять самостоятельно. За вас этого никто делать не будет.

  45. А если не резидент ? Как платить налоги ?

  46. крч все россияне и вообще весь мир кто это не сможет принять, всю цифровизацию — тот просто вымрет.

  47. Прошу прощения, я начинающий.. подскажите как и куда платить эти 3 процента?

    1. Уже были ответы на ваши вопросы. Посмотрите в комментариях. Платить в налоговую, разумеется. )

  48. А как оплата производится тут показано только как данные заполняются , а как сумму в налоговой заплатить, налоговая сама выставит как за обычный налог квитанцию ?

    1. Когда пройдет камеральная проверка то в ЛК налоговой будет сформирована сумма к оплате, которую можно оплатить картой.

  49. Какие особенности налогового вычета у фондов FINEX?

  50. Кира,а как оплатить это налог 3%?после того как сформировали декларацию

    1. Вам нужно рассчитать 3% от первоначальной суммы дивидендов и указать эту сумму в декларации 3-НДФЛ. Важно! Налог в США удерживается автоматически и на счет инвестора сумма дивидендов приходит уже за вычетом этих 10%. Поэтому рассчитывать нужно не с этой суммы, а с суммы дивидендов до вычета 10%.
      Налоги в РФ уплачиваются в рублях, потому сумму дивидендов нужно перевести в рубли по курсу ЦБ РФ на день, когда дивиденды поступили на ваш счет.
      Разберемся на примере: инвестору начислили $100 дивидендов 1 декабря 2020 года. Для подачи декларации нужно указать сумму уплачиваемого налога в рублях:
      • Инвестор получил на счет $90=$100 – 10%
      • Сумма налога равна $3 = $100*0.03 (=3%) или $90/90*3
      • Cумма, уплачиваемая в казну РФ, равна 228.6 руб. =$3*76.2 (курс доллара на 1 декабря)
      Оплатить можете любым способом. Хоть картой, хоть банковским переводом. В ЛК появляется сумма налоговой задолженности.

  51. Спасибо, за подробный обзор.

  52. А расходы на брокерское обслуживание где-то в 3ндфл учитываются?

  53. Кира, подскажите, а если не уплачивать эти 3% в российскую налоговую после получения дивидендов и списания 10% в налоговой США?? Какие могут быть последствия?

  54. Неужели нельзя хотя бы по эмитентам платить. То есть суммировать все дивы от одного эмитента за весь год и всунуть в один отчёт.

    1. Курс рубля разный в течение года

  55. Что бы понять, надо попробовать 🤯Лучше конечно с кем то знающим, за ручку

  56. Очищенными от налога, ахаха как мягко сказали))

  57. Кира, спасибо вам большое за этот ролик про налоги иностранные. Все понятно теперь. 👍🌺

  58. Здравствуйте Кира!!!

    Пролистала все комментарии, поняла, что народ ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ, НИКТО…
    МОЙ ВОПРОС ВСЕХ РАССМЕШИТ, НО ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, УВЕРЕНА, НИ Я ОДНА ТАКАЯ???
    Итак, получила от 2-х акций, купленных в сентябре 2020 г , дивиденты 0,65 § и решила потренироваться по Вашей инструкции через госуслуги… Там правда уже форма декларации в этом году уже изменена , но дело не в этом (там ещё в строчках можно при желании всё заполнить). А весь геморрой начинается, когда заполняешь сумму , уплаченную в США и потом в России 3%…Так вот!!!
    Там ВООБЩЕ не вбиваются эти копейки, всё идёт от минимума в 1 доллар, и по курсу в рублях мне не удалось вбить такую мелочь…Пришла к выводу, что никому не интересны такие копейки АБСОЛЮТНО, это КУРАМ НА СМЕХ…Я думаю вообще никто ничего никогда не платил, это ж копеечные дивы, портфель должен быть ни в 1 млн. руб, чтобы дивы пришли, кот. можно вбить в эти строчки…
    Кира, Вы пожалуйста объясните в новом ролике, когда Вы будете заполнять декларацию , как раз на примере CSCO, у Вас она есть в нашем НАРОДНОМ ПОРТФЕЛЕ…в кол-ве 3-х шт. (значит и дивиденты тоже пришли 26.10, как и мне, и соответственно в сумме за 3 акции 0,97 § (это примерно 75 руб., а 3% соответственно 2,25 руб. Так вот как такие суммы вбить , у меня лично такие копейки не вбиваются…К слову сказать, 10% в США , как и положено, согласно моей форме W-8BEN удержано чётко…Весь вопрос, что в Россия не может такой сервис гражданам предложить, и мы должны единственные в мире, как папуасы сами писать и считать…
    Или другое предложение…А ДАВАЙТЕ СКИНИМСЯ ВСЕМ КАНАЛОМ МИШУСТИНУ напрямую, кто сколько должен, мне лично с CSCO надо за 2020 г. заплатить 3% (мне лично с CSCO надо за 2020 г
    1,5 руб за 2 акции)
    А платить 100 руб. (скорее всего там в строчках декларации такая возможность есть) не хочу принципиално…с какой стати…
    Кира, извините за такой трактат, не в обиду Вам, а просто накатило. B России везде дурдом, и исключений быть не может ни в какой теме…

  59. Спасибо большое, Кира! Очень подробное и понятное видео, улучшающее настроение и понимание!))

  60. Кира Вы супкр! спасибо очень помогло ваши видео

  61. Телеграм-канал InvestFuture: (@InvestFuture)
    Было полезно? Ставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями, пожалуйста 🙂
    Открыть брокерский счет:
    Инвест-шоу:
    Экономика и инвестиции — последние новости и прогнозы:
    Топ-20 книг по финансам, которые улучшат вашу жизнь:
    Как начать инвестировать и не потерять деньги:
    Как платить налоги с инвестиций:
    Как получить налоговый вычет по ИИС:
    Где хранятся ваши акции и облигации:
    Депозитарные расписки:
    REIT, инвестиции в недвижимость за рубежом:
    Как передать ценные бумаги по наследству:

    1. Я поняла, что справка делается на 3 года на все акции

    2. А Вы не боитесь личные данные раскрывать, номер договора можно было закрасить, а то на нем же сумма копится, которую Вы тоже показываете…

    3. Щщщбддздщщжщдщщщдщдщдщдд до длрщллщррбщщл до длщдоощ

    4. Это для иис или брокерского счета тоже?

    5. А если дивиденды аыплачиваются 4раза в год, надо до их выплат 4 раза справку делать?

  62. Если не подписывал в8 и пришли дивы, что делать?

    1. @Микула Селянинович грамотные люди разъяснили, тинькофф зарегестрировал на Кипре в офф шоре, там налоговая ставка 0

    2. @ARTEM TV как это без вычета налога? Уверен ? Пиши брокеру, или в чат поддержки. Узнавай.

    3. @Микула Селянинович дивы пришли без вычета налога, как мне и сколько платить?

  63. Здравствуйте. Кира, подскажите пожалуйста, если у меня в Сбербанке 4 акции (дивидендных) и 2 (див.) в Тинькофф (форму не заполняла), я все равно подаю декларацию в налоговую? Акции покупала американские. И мне нужно заполнять эту форму? И ещё подскажите как в Сбере эту форму заполнит? Я попыталась, там такая тягомотина у меня ничего не получилось. Может кто то заполнял поделитесь как.

  64. Ничего не понял.Если я буду платить 30% то декларацию не надо заполнять или надо???

  65. А как те самые 3 процента то доплачивать????

  66. А если у меня 100 акций? То, что, надо 100 источников дохода добавить?

  67. Почему не заполняем поле Предоставить налоговый вычет * ? В каких случаях и как оно заполняется?

  68. Если на мос бирже купил продал а потом за мигусом продал как всегда америкпнские акции надоли подовпть деклокацию в надоговую

    1. Нет. При сделках купли-продажи брокер является налоговым агентом и всё сделает за вас.

  69. А в какой момент платить этот налог и куда?

    1. Декларирование — до 30 апреля, уплата — до 15 июля. Куда — в налоговую. )) Если есть личный кабинет, то всё упрощается.

  70. А вот почему налоговая требует платить налог НДФЛ с дивидендов иностранных компаний если они поступают в виде валюты? ст 141 ГК РФ прямо говорит о том что валюта это материальная ценность и деньгами не является. Почему генерируемый актив налоговая считает за доход?. Получается человек должен заплатить 3% НДФЛ с дивидендов американской компании + должен заплатить 13% НДФЛ с продажи этих дивидендов итого 16% НДФЛ а если учесть 10% США то итого 26% НДФЛ!!!!!

  71. Люди, будте добры-подскажите как найти распоряжение на w-8 в моб.приложение втб?

  72. Кира спасибо по дивидендам понятно. Но получается при продаже акций США отечественный брокер будет сам снимать 13%. А сколько будет снимать страна эмитент если не заполнять форму W-8ben??? Друзья поддержите лайками вопрос))

    1. А как связана форма W-8BEN (которая работает при получении дивидендов) и ваши сделки купли-продажи? Если продали бумагу с прибылью, то ваш брокер, являясь налоговым агентом, удержит НДФЛ. Эмитенту ваши сделки параллельны.

  73. У меня вопрос! А что будет если забить х… на эти пару центов, что я должен заплатить нашему ненаглядному? Какие санкции за не декларирование доходов например в 5 — 20$?

  74. А подскажите пожалуйста, если я брала киви за одну цену, а потом продала дороже. То мне нужно уплачивать налог?

    1. Уплачивать — надо. По сделкам купли-продажи налоговым агентом является брокер, он сам рассчитает и удержит необходимые налоги.

  75. Я так и не понял. Если форма 8WBEN не подписана и налог с дивидендов удерживается автоматически 30% в пользу США, мне нужно в декларации указывать все поступления дивидендов или можно не указывать?!

  76. рейты с уплаченными 30% указываются в одной декларации с остальными компаниями? программа сама рассчитает, что было уплачено 30% и не будет учитывать эту сумму или есть какая-то пометка?

  77. Подскажите если я не получаю дивиденды от американских компаний мне нужно заполнять форму W-8.? Спекулирую акциями Китая, Америки не дожидаясь их дивидендов.

    1. Если дивидендных доходов нет и не предполагается, то не обязательно.

  78. Здравствуйте! Подскажите, а если покупать на ИИС по типу Б, то 3% не нужно будет платить налоговой нашей? По форме 3ндфл

  79. Как заполнять декларацию, если налог не удержан, например TCS, на Кипре зарегестрирован

  80. Понятно , полезно, красиво 😊 спасибо .

  81. Кира, подскажите, а если есть брокерские счета у разных брокеров, то форму W-8BEN надо заполнять у каждого брокера или достаточно заполнить один раз и она будет зарегистрирована в налоговых органов США?

  82. Я эти акции не продаю, но мизерные дивы получила, разве с меня сразу же 30% не взяли?

    1. Американские акции? Если не подписывали форму W-8BEN, то взяли. Однако от декларирования полученных доходов это не освобождает.

  83. Отправил, а потом как оплатить? Счёт придёт или где его смотреть?

  84. На сайте брокера ВТБ ( есть такая информация по уплате налогов с дивидендов американских акций: По дивидендам американских компаний для резидентов РФ ставка налога 30 %, если не подписана форма W-8BEN, если форма подписана, то 10 %. Этот налог удержат в США. Еще нужно доплатить 3 % с дохода в налоговую РФ в ОБОИХ СЛУЧАЯХ. За разъяснениями я написала на электронную почту брокера [email protected] и получила ответ: Даже при удержании 30% необходимо все равно еще отчитаться о 3% перед налоговой. Хотелось бы рассмотреть этот вопрос и получить комментарий.

    1. пп. 2-4 ст. 232 НК. Учитываются налоги, уплаченные в иностранной юрисдикции. Если сумма уплаченного там налога равна или превышает 13%, и с этой страной подписано Соглашение об избежании двойного налогообложения, то доплата в РФ не требуется (но декларирование в любом случае обязательно). Какой тут необходим комментарий? О компетентности сотрудников, давших вам ответ? ) Бесплатная справочная линия налоговой: 8-800-222-2222

  85. оооо. ну нафиг покупать акции с див доходами. а кто доходы получает из-за рубежа тот ещё иноагентом может стать, вкурсе?

  86. хммм… А если не доплачивать 3% и не подавать декларацию, налоговая заметит?….

  87. Как все запущено то. Самого главного Кира так и не сказала. Подписанная форма едина для всех брокеров или каждому из них предъявлять персонально?

  88. А кто-нибудь имел проблемы с налоговой из-за неуплаченных 3%? 🤔

  89. Здравствуйте Кира я единственное не поняла ( если я решила 30% платить с дивидендов,то всё равно нужен отчёт в налоговую сдавать???
    И ещё вопрос🙈🙃купила я Акции США и при продаже мне нужно как-то отчитываться в РФ налоговой или нет?

    1. Декларирование обязательно в любом случае, если вы получаете дивиденды от иностранных эмитентов. Независимо от наличия/отсутствия подписанной формы W-8BEN.
      При сделках купли-продажи брокер является налоговым агентом и заплатит налоги за вас, декларировать их не требуется.

Comments are closed.